Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá Faktúry došlé marec 2025 7.4.2025 Dodávateľské faktúry Dodávatelia    
Detail Objednávka vyšlá Udv03/2025 28.3.2025 Kredit stravovacia karta - apríl 2025 Up Déjeuner s.r.o. 53 528 654   396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Faktúry došlé február 2025 7.3.2025 Dodávateľské faktúry Dodávatelia    
Detail Objednávka vyšlá Udv02/2025 26.2.2025 Kredit stravovacia karta - marec 2025 Up Déjeuner s.r.o. 53 528 654   396,90 EUR 
Detail Faktúra došlá Faktúry došlé január 2025 7.2.2025 Dodávateľské faktúry Dodávatelia    
Detail Objednávka vyšlá Udv01/2025 28.1.2025 Kredit stravovacia karta - február 2025 Up Déjeuner s.r.o. 53 528 654   408,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Faktúry došlé december 2024 13.1.2025 Dodávateľské faktúry Dodávatelia    
Detail Objednávka vyšlá Udv13/2024 20.12.2024 Kredit stravovacia karta - január 2025 Up Déjeuner s.r.o. 53 528 654   428,40 EUR 
Detail Faktúra došlá Faktúry došlé november 2024 5.12.2024 Dodávateľské faktúry Dodávatelia    
Detail Objednávka vyšlá Udv12/2024 26.11.2024 Kredit stravovacia karta - december 2024 Up Déjeuner s.r.o. 53 528 654   387,60 EUR 
Detail Faktúra došlá Faktúry došlé október 2024 7.11.2024 Dodávateľské faktúry Dodávatelia    
Detail Objednávka vyšlá Udv11/2024 28.10.2024 Kredit stravovacia karta - november 2024 Up Déjeuner s.r.o. 53 528 654   408,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Faktúry došlé september 2024 4.10.2024 Dodávateľské faktúry Dodávatelia    
Detail Objednávka vyšlá Udv10/2024 26.9.2024 Kredit stravovacia karta - október 2024 Up Déjeuner s.r.o. 53 528 654   469,20 EUR 
Detail Faktúra došlá Faktúry došlé august 2024 3.9.2024 Dodávateľské faktúry Dodávatelia    
Detail Objednávka vyšlá Udv09/2024 21.8.2024 Kredit stravovacia karta - september 2024 Up Déjeuner s.r.o. 53 528 654   428,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Udv08/2024 6.8.2024 Toner HP 59X, čierny Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836  162,91 EUR 
Detail Faktúra došlá Faktúry došlé júl 2024 5.8.2024 Dodávateľské faktúry Dodávatelia    
Detail Objednávka vyšlá Udv07/2024 25.7.2024 Kredit stravovacia karta - august 2024 Up Déjeuner s.r.o. 53 528 654   368,55 EUR 
Detail Faktúra došlá Faktúry došlé jún 2024 3.7.2024 Dodávateľské faktúry Dodávatelia    
Export do excelu
© 2025 | www.lesotur.sk